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摘 要:本文在研究公司治理与内部审计相关理论的基础上,探求了内部审计在民营企业中设立的依据,辨析了内部审计与公司治。
摘 要:本文以注册会计师审计风险模型为主要参考依据,结合内部审计的固有特点,提出公司内部审计的审计风险模型:。
【摘 要】本文通过对2006至2007年度深交所230家A股上市公司有关数据的分析,检验了我国上市公司设立内部审计部门的自愿性与公。
【摘 要】随着经济全球化趋势加快和公司改革的不断深入,公司内部审计在加强公司风险控制、提高公司治理水平方面起着越来越重要į。
摘 要:在整个公司管理过程中,内部审计部门占据着非常重要的位置并且扮演着重要的角色 本论文着重分析了公。
《中小企业板上市公司内部审计工作指引》规定:内部审计制度应当经董事会审议通过;内部审计部门应当在重要的对外。
[摘 要]论文首先分析了公司治理中企业内部审计存在的问题:审计理念陈旧,内部审计组织模式不合理,人员整体。
摘 要:现代企业制度要求内部审计在企业的内部控制过程、风险管理、提供管理咨询怎么写作等方面发挥作用 该文针对目前内部审计&。
摘 要:随着企业管理的首要目标发展为企业增值,内部审计的目标也具体到增加价值和提高组织运作效率 本文以。
【摘 要】本文通过研究我国上市公司内部审计参与风险管理现状并探讨内部审计参与风险管理中存在独立性弱化的问题 内部。
摘 要:内部审计与会计信息质量之间存在着必然的关联性,本文从内部审计机构的设立、内部审计。
中图分类号:F239 文献标识:A 文章编号:1009-4202(2012)07-000-01摘 要 现阶段保险公司内审存在着。
【摘 要】风险导向审计是现代审计技术和方法拓展的新领域 文章从保险公司的风险出发,讨论风险管理与内部审计的关系,并。
【摘 要】在国家不断加大工程建设领域力度与强力推进依法治企的背景下,对企业规范经营的要求越来越高,电力施工企业内部审计&。
全世界每年通过计算机被盗走的资金高达数百亿美元,这无疑给审计工作增加了难度和风险 在信息化迅速发展的今天,经济活动记录。
[摘 要]审计抽样作为一种技术手段,目前已广泛应用于内部审计实务中,为审计人员的审计工作带来了便捷,对内部审。
摘 要:内部审计质量控制对于防范审计风险,保证审计工作效果,促进审计人员提高职业水平和业务能力,充分发挥内部审计。
[摘 要]本文从内部审计独立性的历史要求、法律保障人文环境等方面分析了内部审计独立性的重要性,就如何保障内部审计。
摘 要:本文在分析现代企业对内部审计的需求的前提下,对内部审计的职能及在企业中的作用进行研究,以公司治。
【摘 要】内部控制是现代企业管理的重要组成部分,有效的内部控制不仅有助于企业合理配置资源,更能有。
【摘 要 】风险导向审计是现代审计技术和方法拓展的新领域 文章从保险公司的风险出发,讨论风险管理与内部审计的关系,并引入风险管理的。
摘 要 :本文通过对行政事业单位的内部控制和内部审计问题进行探究,把这两个问题放在新时代背景下,结合。
摘 要 是否可以取消国家与内部审计,审计工作全权由会计事务所负责一直是学术界和实务界争议的话题,本文对此进行研究,以期。
(山东理工大学法学院,山东淄博255049)【摘 要】商业银行是一种风险聚集性很强的特殊企业 其内部审计缺乏独立性和权威性,内审人员。