内控审计论文

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财务内控对审计的影响

财务内控作为整个内部控制系统的重心,对于保护经济资源安全和保证财务信息正确可靠具有重要意义 而财务内控。

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内控审计的特征与质量控制措施

【摘 要】财会体系的健全与革新,在社会工作的宏观体制布局上无意具有着重大的意义,并且在企事。

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内部审计在施工企业内控体系建设中的作用

摘 要:施工企业进行内控体系建设是适应时怎么发表展要求,提高企业管理水平,降低企业经营风险的重要举措 结合施工企业内控体。

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内部审计与内控评价具体工作的结合实践

改革开放以来,大批的外资企业进入中国,在引入先进生产技术的同时大量先进的管理理念、管理工具。

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内控评价在企业经济责任审计中全面运用的

摘 要:内部控制评价在企业经济责任审计中已得到广泛应用,但因经济责任审计注重结果的特性,不仅限制了内控评价在。

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积极开展企业内控审计充分发挥审计免疫系统功能

摘 要:审计是经济运行安全的“免疫系统”,是科学发展观在审计领域的诠释与运用 本文基于这种背。

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企业内控规范体系重塑审计委员会

审计委员会制度在现代公司治理体系中居于重要的地位,今年在上市公司全面推行实施的《企业内部控制基本规范》将审。

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关于石油销售企业内控管理内控审计的

【摘 要】近年来,石油石化企业都按照国际标准建立了相应的内控管理体系,内控审计是对于内控管理及内。

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加强企业内控审计的必要性

中图分类号:F239 4文献标识:A文章编号:1009-4202(2012)12-000-01摘 要如今,受全球性金融危机的。

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内控审计在外贸企业中的应用

摘 要:文章介绍了内控审计制度,分析了外贸企业内控审计制度中存在的外贸企业现有内控审计制度不合理、外贸企业。

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钢铁企业的内部控制和内控审计其必要性的

摘 要:在经历全球国际金融危机后,世界经济呈现竞争加剧态势,企业面临的各种风险不断扩大,识别和控制各类风险成为。

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金融机构内控体系问题

【摘 要 】改革开放以来,随着我国经济发展速度的不断加快,金融机构起到的作用也越来越明显,如何有效的发挥金融机构的作用。

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基于企业财务管理的会计内控策略

摘 要 :企业会计的内部控制制度对企业会计工作的效能和企业整体财务状况有直接作用,因此企业要在不断变化的市场环。

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关于建设财务管理为核心的保险公司内控制度的

摘 要 :内部控制是企业公司治理体系的重要组成部分,由于财务活动的影响因素是十分复杂、多变的,因此,保险公司内部控制很。

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医疗保险机构如何加强内控制度

摘 要 :医疗保险范围的扩大,医保基金规模的扩张,对医保基金管理工作提出了更高的要求 近年来各地医保基金管理工作。

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乳品企业内控与市场营销策略共生效应构建

摘 要 :从传统视角下来看,企业内控的目的在于合理配置组织资源,并集中对职工工作状态的管控 然而,这种基。

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固本强基抓内控财政监管上水平

近年来,随着农村综合改革的不断深化,对各类涉农资金监管已成为基层财政工作的主要职能 准确把握乡镇财政工作的特点,有໚。

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税收执法风险与内控机制

摘 要 :税收执法关乎社会稳定及人民发展,对于依法治税,规避及防范执法风险具有重要意义 作为税收法制监督中的重要。

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关于加强行政事业单位内控制度的

【文章摘 要 】 2012年11月,财政部制定实施了《行政事业单位内控制度规范》,这对于行政事业单位发挥内控制度。

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如何加强医疗单位内控工作

[摘 要 ]医疗单位内部控制工作存在诸多问题,这些问题的存在,严重制约了医疗单位的工作效率和效果,因此迫切需要引起。

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基于风险导向的企业内控管理

摘 要:本文以基于风险导向的企业内部控制管理作为论点,首先分析了企业风险管理与内部控制之间的关系,进而详细论述了。

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对企业集团内控审计风险的

【摘 要】内部控制审计的工作思路应该是:以追求管理价值为指导思想,把内部控制审计作为每项审计工作的重。

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文化事业单位转企改制后加强财务内控的建议

【摘 要】财务内部控制是企业管理的重要环节,本文对文化事业单位转企改制后在财务内控方面存在的问题进行了分析,。

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行政事业单位货币资金内控制度

摘 要 :一般来讲,货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产,而大多数贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪的ඡ。

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