有关审计的论文

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关于2016年度浙江省本级预算执行和全省其他财政收支审计工作报告的审议意见

省十二届人大常委会第十三次会议听取和审议了省审计厅厅长徐宇宁受省政府委托所作的《关于2013年度浙江省本级预算执行和。

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审计风暴“转型”

民众认为,“不点名”是一种退步;业内人士认为,“不点名”是一种进步 究竟孰是孰非? “9个部。

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建立预算执行审计为核心财政专项转移支付资金审计为重点的立体化审计模式

审计机关开展对本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作已有十余年了,本级预算执行审计得到较好推广,审计结果普遍得到各级人。

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加强财政预算执行和决算审计

一、深化财政预算执行审计,对财政资金的决策和执行加强监督 各级财政及财政部门对政府财政资金的筹集和管理分配集中体现在政府财政资金的预。

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财政预算执行与决算审计的关系

财政审计是《宪法》和《审计法》赋予审计机关的重要职责,是审计工作的一个永恒主题 对同级财政预算执行情况和下。

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新审计风险模型的理进步与运用

【摘 要 】相比较原本的审计风险模型而言,新审计风险模型在理论方面有着十分明显的进步 在对CPA的。

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风险评估对审计报告的影响

摘 要:注册会计师应当了解被审计单位及其环境,以充分识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序 风险评估程序是。

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上市公司其关联方交易的审计

[摘 要]随着规模化经济的发展,关联方交易已经成为许多上市公司日常生产经营的重要内容,越来越频繁的关联方交易对企业的财务状况和。

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积极推动财政审计水平提高

近年来,我局在财政审计工作中牢固树立科学审计理念,不断调整审计工作思路、整合审计资源、创新审计方法,紧紧围绕全县经济工作。

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关于加强企业内部审计质量控制的

摘 要:近年来频频发生的财务舞弊案件,使人们意识到内部审计的重要性,内部审计作用的发挥取决于其质量水平 文章从内部审计重要性。

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房地产企业税收存在的问题审计

摘 要 :目前我国房地产行业经济发展迅速,成为我国社会经济发展的关键因素 房地产企业税收制度不健全,存在偷税、逃。

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关于计算机审计课程内容设计的

摘 要 :随着信息技术的发展,审计对象的信息化使得计算机审计成为必然 为了适应审计事业发展的需要,对于开设会计相关专业。

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会计集中核算对行政事业单位审计的影响

摘 要:会计集中核算在加强财政管理和监督,大力实行会计集中核算改革中发挥了积极作用,但也给审计工作带来了一定的影响,就会计集中核算。

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政府审计面临的变化其小议

摘 要 通过对政府审计面临的外部环境的变化及其影响进行了分析,对未来政府审计工作的发展趋势和方向尝试作了一定研究并提。

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内部审计人员应具备的素质

[摘 要]内部审计人员的素质决定了内部审计工作的质量和成败,本文从思想政治素质和职业道德素质、专业素质和综合素质等三个方。

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关于加强企业会计审计的

摘 要 :随着我国经济的快速发展,企业会计审计工作愈来愈重要 加强企业的会计审计工作,能有效提高企业的经济收益及控制财务风险等。

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会计审计对企业经济效益的影响

摘 要 :近年来,会计行业在很大程度上已经被大多数人们认识了解 会计,在理论上来说是一种具有明确目的的将金融与管理模式。

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我国公允价值审计存在的问题

【摘 要 】从2006年公布到2007年实施,我国公允价值仅用了1年多的时间 在这段时间中,我国不论是理论界还是实务。

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会计和审计中的重要性原则

摘 要 :重要性概念是为了体现会计和审计工作中的成本效益原则而提出的 会计中的重要性和审计中的重要性既有联系又有区别, 在应用。

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高校内部控制审计

一、高校内部控制体系现状 (一)高校内部控制意识淡薄,缺少完整的内部控制体系 高等学校在观念上、管理上尚未完全适应市场经济的新情。

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电算化会计条件下的审计程序和内容

在电算化会计条件下,审计工作面临着一系列全新的问题和挑战 对此,业内人士必须予以高度重视,并认真研究,切实加以解决 电算化会计是会计发。

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风险管理视域下的企业内部审计质量控制管理

摘 要:文章首先简单阐述了内部审计质量,进而分析导致企业内部审计分析的因素,最后根据实际情况提出了完善企业内部审。

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风险管理审计探析

摘 要:多变的经营环境下,现代企业面临着诸多不确定性,如何防范风险成为企业管理研究的热门话题,风险管理审计正是应这一管。

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审计集中管理

【摘 要】审计集中管理是符合企业集团内部审计管理要求的一种行之有效的管理模式,对优化审计资源配置,降低审计风险,增强企业活力以及促。

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